(1)【◆题库问题◆】: 银行业金融机构内部审计部门对每一营业机构的风险评估()至少一次,审计()至少一次。A.每年每两年B.每两年每年C.每半年每年D.以上都不对 【◆参考答案◆】:A (2)【◆题...
会计电算化未来的发展趋势要求会计电算化与( )相结合。
(1)【◆题库问题◆】: 会计电算化未来的发展趋势要求会计电算化与( )相结合。A.内部控制B.内部审计C.ERP系统D.内部监督 【◆参考答案◆】:A 【◆答案解析◆】:会计电算化未来的发展趋势要...
注册会计师陈华在制订甲公司2010年度财务报表审计的总体审计策略时,为了界定审计范围,注册会计师需要考虑的事项包括()。
(1)【◆题库问题◆】: 注册会计师陈华在制订甲公司2010年度财务报表审计的总体审计策略时,为了界定审计范围,注册会计师需要考虑的事项包括()。A.甲公司编制拟审计的财务信息所依据的财务报告编制基础...
银行风险管理的三道防线是()。
(1)【◆题库问题◆】: 银行风险管理的三道防线是()。A.业务团队B.风险管理团队C.协作团队D.内部审计团队 【◆参考答案◆】:A B D 【◆答案解析◆】:银行风险管理的三道防线是业务团队、风险...
以下关于内部审计和注册会计师审计的说法中,不正确的有()。
(1)【◆题库问题◆】: 以下关于内部审计和注册会计师审计的说法中,不正确的有()。A.内部审计的时间安排通常没有注册会计师审计灵活B.内部审计的独立性通常比注册会计师审计强C.内部审计与注册会计师审...
为了确保成本以正确的金额在恰当的期间及时记录于适当的账户,被审计单位崐应实施的关键内部控制措施包括()
(1)【◆题库问题◆】: 为了确保成本以正确的金额在恰当的期间及时记录于适当的账户,被审计单位崐应实施的关键内部控制措施包括()A.采用适当的成本核算方法,前后各期一致B.采用适当的费用分配方法,前后...
依照《流动资金贷款管理暂行办法》对流动资金贷款业务实施监督管理。
(1)【◆题库问题◆】: 依照《流动资金贷款管理暂行办法》对流动资金贷款业务实施监督管理。A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.各行(社)内部审计部门D.审计署 【◆参考答案◆】:B (2)...
根据《会计工作基础规范》的规定,下列属于会计工作岗位的有()。
(1)【◆题库问题◆】: 根据《会计工作基础规范》的规定,下列属于会计工作岗位的有()。A.稽核岗位B.会计主管人员岗位C.工资核算岗位D.单位内部审计岗位 【◆参考答案◆】:A B C 【◆答案解析...
在确定是否可以利用内部审计工作时,A注册会计师通常需要考虑的因素有()
(1)【◆题库问题◆】: 在确定是否可以利用内部审计工作时,A注册会计师通常需要考虑的因素有()A.内部审计的组织地位及客观性B.内部审计人员的薪酬C.内部审计人员的职业谨慎D.内部审计人员的专业胜任...
关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是()。
(1)【◆题库问题◆】: 关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是()。A.合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价B.内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性...